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企业内部审计实务培训课程,内部审计工作内容及案例分析2018

更新时间:2019-01-31 09:21:02 信息编号:198947582
企业内部审计实务培训课程,内部审计工作内容及案例分析2018
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  • 其它

  • 内部审计,内部审计案例分析,内部审计培训,内部审计课程

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企业内部审计实务培训课程,内部审计工作内容及案例分析2018

服务项目
内部审计,内部审计案例分析,内部审计培训,内部审计课程
面向地区
作用
其它
关于内部审计、内部控制、风险管理的关系:
内部控制是内部审计的根,为风险管理提供控制机制,为内部审计提供审计对象;
企内部控制的关键节点也常常作为审计对象,因为内部控制的就是内部审计关注的。企业内部控制是否完整、是否有效,直接对管理起到决定性作用,管理过程中风险的产生,也取决于内部控制的机制有效与否。

其次,风险管理是内部审计的依据,它为内部审计作业提供逻辑地点和发展方向;通过分析管理过程中存在的问题及各项风险,确定风险所在地,为内部审计目标提供依据,减少确定审计目标和审计的时间,直接指明整个审计方向与审计。
后, 内部审计通过确认和咨询来完善和优化风险管理和内部控制,对内部控制和风险管理提出更高的要求。
我们分析整个内部审计过程,可以总结:内部审计就是对企业内控和风险工作的进一步确认,以此作为管理咨询依据,为企业管理提供相应的建议。
从控制方式来看,内控就是事前控制,风控是事中控制,内审则是事后控制。
从因果或关联上分析:内部控制是因,是根;风险管理是过程;内部审计是果,确认结果。
///

由财政部、国资委内部控制、风险管理政策制定等亲临授课!
》》》财政部北京国家会计学院_“企业内部审计实战技能提升” 研修
【时间地点】:
2018年3月27-30日、4月24-27日、5月15-18日、5月22-25日、6月20-23日、6月26-29日、7月17-20日、7月24-27日、8月14-17日、8月21-24日、9月18-21日、9月26-29日、10月23-26日、11月20-23日、12月18-21日
地点:北京国家会计学院
【招生组报名咨询】:(李老师 )威信:3099739887
(具体内容安排及培训简章文件索取)

【培训专题内容体系介绍】:
(一)内部审计实战技能提升研修班(综合班)
·转型背景下的内部审计转型;·内部审计领导力与软技能提升
·内部审计通用程序与方法;·战略管理审计实务
·管理审计与投资审计实务;·IT审计专题
·大数据时代内部审计创新与发展
(二)管理审计与经济责任审计专题研修班(专题一)
·经济责任审计的现实问题与对策;·经济责任审计相关法律解读
·经济责任审计的范围与责任界定;·经济责任审计的程序与方法
·经济责任审计的评价指标体系讲解;·经济责任审计报告撰写要点
·管理审计基本原理;·管理审计基本内容;·战略管理审计讲解
·营销管理审计;·管理审计制度建设;·典型案例分析
(三)建设项目全过程跟踪审计专题研修班(专题二)
·建设项目风险管理;·建设项目审计基础知识
·建设项目过程跟踪审计的组织与实施
·建设项目审计内部控制审计;·招标管理审计;·合同管理审计
·建设项目财务审计;·建设项目绩效(PPP)管理审计
·工程造价审计与典型案例分析;·基本建设财务管理与操作实务
(四)内部控制流程梳理、评价与审计专题研修班(专题三)
·内部控制建设流程与方法 ·内部控制评价与审计
·内部控制评价报告撰写 ·全面风险管理体系建设操作实务
·风险评估技术讲解 ·风险管理审计实务
·典型案例分析
(五)卫生计生系统内部审计专题研修班(专题四)
(六)商业银行内部审计专题研修班(专题五)
师资:秦荣生、鲍国明、张庆龙、时现、王宝庆、谭丽丽、张依琳、尹维杰、周立云、王志成、韩菲等大咖。


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目标导向一致:战略目标导向
内审、内控、风控都是基于治理、监管等因素下的“产品“,继续追溯产生的动因,从内部角度分析,两权分立(所有权与经营权)是重要的因素之一,从外部角度分析,组织运营要满足法律法规遵循性的要求。企业的组织层次可以分为管理层和控制层,管理层侧重运营执行,控制层侧重监督评价(分类纯属个人观点,值得商榷,因为管理本身的职责就有控制)。内审、内控和风控对公司的运营就是一种制衡,对人的制衡,对事的制衡,对利益的制衡,制衡之外是对组织健康发展的一种促进。
公司存在的目的:生存、发展、获利。公司要实现其目的,内审、内控、风控可以说是公司的”防火墙“、“保健医生”。内审、内控、风控的落脚点要导向组织的战略目标、远景、规划,从近处说,要服务组织某阶段的发展目标(短期目标),从这个角度分析,三者目标导向是一致的。

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